Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE009591

Favorecido

LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA FILHO
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00043331300349

Emissão:

16/08/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4913593/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/08 À 17/08/2019 NO TRECHO TIMON/SÃO LUIS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009591 16/08/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/08 À 17/08/2019 NO TRECHO TIMON/SÃO LUIS/MA.
2019NE009591 16/08/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/08 À 17/08/2019 NO TRECHO TIMON/SÃO LUIS/MA.
2019NL019816 16/08/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035571 20/08/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,