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NOTA DE EMPENHO 2019NE007402

Favorecido

LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA FILHO
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00043331300349

Emissão:

21/07/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4892378/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 26/07/2019 P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MMP- MEDIAÇÃO DA MATURIDADE DE PROCEDIMENTOS ¿PROGRAMA MAIS/IDEB NO TRECHO TIMON/SÃO LUÍS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007402 21/07/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 26/07/2019 P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MMP- MEDIAÇÃO DA MATURIDADE DE PROCEDIMENTOS ¿PROGRAMA MAIS/IDEB NO TRECHO TIMON/SÃO LUÍS/MA
2019NE007402 21/07/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 05 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 26/07/2019 P/PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MMP- MEDIAÇÃO DA MATURIDADE DE PROCEDIMENTOS ¿PROGRAMA MAIS/IDEB NO T
2019NL015333 26/07/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB030740 29/07/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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