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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE002461

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO/R.A. 001/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE002464

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO/MATERIASL DE CONSUMO/R.A. 001/2019

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE002465

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO/UTROS SERVICOS/R.A. 001/2019

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2019NE003378

Dt. Emissão:
Descrição: referente a pagamento para participar de seminario estadual de educação ambiental, no trecho slz, periodo de 05 a 08/06/2019, conf.rd 533/19.

519,00 519,00 519,00
2019NE007917

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referenre a adiantamentoi c/ despesas de material de consumo r.a. 03/2019

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019NE007918

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referenre a adiantamentoi c/ despesas de outros servicos r.a. 03/2019

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2019NE009567

Dt. Emissão:
Descrição: DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/08 À 17/08/2019 NO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUIS/MA.

519,00 519,00 519,00
2019NE012273

Dt. Emissão:
Descrição: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DA SAGEP NA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SEDUC JUNTO AS UNIDADE REGIONIAS DE EDUCAÇÃO, COM VISTAS NA OTIMIZAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS, IMPERATRIZ/SAO LUIS, RD 3278/2019, 24 A 28.09.2019.

692,00 692,00 692,00
2019NE014686

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFEREJTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMOR.A.05/2019

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE014687

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFEREJTE A ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE OUTROS MSERVICOS R.A.05/2019

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE015523

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/11/2019 A 09/11/2019 NO TRECHO IMPERATRIZ/SÃO LUÍS/MA

519,00 519,00 519,00
2019NE018137

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 29/11/2019 P/PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA MAIS IDEB PARA 2020 NO TRECHO IMPERATRIZ/MA/SÃO LUÍS/MA

346,00 346,00 346,00
Totais: 14.595,00 14.595,00 14.595,00

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