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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE005508

Dt. Emissão:
Descrição: REF.A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/ A 14/07/2019 P/CONDUZIR VEÍCULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAGEA,PARA O CUMPRIMENTO DA AGENDA DO REORDENAMENTO DAS TURMAS NO TRECHO SÃO JOÃO DOS PATOS/BALSAS/MA

931,00 931,00 931,00
2019NE007376

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente a diarias, periodo 22 a 26.07.2019

532,00 532,00 532,00
2019NE012270

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 19/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/PINHEIRO/ZÉ DOCA/BACABAL/MA.

399,00 399,00 399,00
2019NE012737

Dt. Emissão:
Descrição: referente diarias no periodo 22/ a 26/09/2019 obj.transportar materiais relacionados a pendencias, simulado mais ideb para as ures de Rosario,Itapecuru, Chapadinha, Pedreiras, Presidente Dutra, São João dos Patos, Caxias, Codo e Timon.

532,00 532,00 532,00
2019NE012872

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 30.09 A 0310.2019

399,00 399,00 399,00
2019NE014714

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE QA DIARIAS, PERIODO 26.10 A 07.11.2019

0,00 0,00 0,00
2019NE014725

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PERIODO 26.10 A 07.11.2019

1.596,00 1.596,00 1.596,00
2019NE016651

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA, CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM, MIRANDA DO NORTE E ROSÁRIO

1.596,00 1.596,00 1.596,00
Totais: 5.985,00 5.985,00 5.985,00

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