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NOTA DE EMPENHO 2019NE010394

Favorecido

EDIVAN ABREU CUTRIM
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00019793758368

Emissão:

26/08/2019

Plano Interno:

000575

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4918339/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS NO TRECHO SANTANA DO MARANHAO CONF.RD 2971/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE010394 26/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS NO TRECHO SANTANA DO MARANHAO CONF.RD 2971/2019.
2019NE010394 26/08/2019 399,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 10394/2019.
2019NE010395 26/08/2019 -399,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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