Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE003419
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a pagamento de diárias no trecho são luis período de 06 a 08/06/2019 conf.rd 445/19. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019NE003467
Dt. Emissão: Descrição: empenho para pagamento de diárias no trecho slz no periodo de 06 a 08/06/2019 conf. rd 445/2019. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
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