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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE003419

Dt. Emissão:
Descrição: empenho referente a pagamento de diárias no trecho são luis período de 06 a 08/06/2019 conf.rd 445/19.

0,00 0,00 0,00
2019NE003467

Dt. Emissão:
Descrição: empenho para pagamento de diárias no trecho slz no periodo de 06 a 08/06/2019 conf. rd 445/2019.

306,00 306,00 306,00
Totais: 306,00 306,00 306,00

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