CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
001169
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
47722/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos para atender as demandas desta Secretaria conforme adesão da ata de registro de preços nº 249/2018-CCL , Pregão Eletrônico nº 003/2018-POE/MA e Termo de Adesão nº 033/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000059 | 06/05/2019 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.423,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos para atender as demandas desta Secretaria conforme adesão da ata de registro de preços nº 249/2018-CCL , Pregão Eletrônico nº 003/2018-POE/MA e Termo de Adesão nº 033/2019
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2019NE000059 | 06/05/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento NF 31865795/19 referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais para
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2019NL000618 | 15/07/2019 | 0,00 | 3.881,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 32486319/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE__GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS__INDIVIDUAIS PAR
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2019NL000902 | 20/08/2019 | 0,00 | 28.059,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 32163109/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS PARA
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2019NL000891 | 20/08/2019 | 0,00 | 16.482,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL REFERENTE A NF 33462427/19 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA D
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2019NL001759 | 26/11/2019 | 0,00 | 1.576,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028136 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.881,94 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037001 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.482,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048018 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.059,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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