Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000481

Favorecido

ALBERTO SOUSA ENGENHARIA IND. E COMERCIO LDTA
R$ 1.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

73759656000166

Emissão:

20/05/2019

Plano Interno:

001752

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Reforma e Ampliação de Imóveis

Processo:

236593/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

Operações de Crédito Interna - 0114000000

Descrição

complemento do empenho do ct.065/14 - hospital Alarico Pacheco em Timon

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000481 20/05/2019 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.065/14 - hospital Alarico Pacheco em Timon
2019NE000481 20/05/2019 1.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 17ª medição ct. 065/14 processo: 26889/19 - Reforma e adequação do Hospital Alarico Pacheco em Timon
2019NL002050 20/05/2019 0,00 206.712,37 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 18ª medição ct. 065/14 processo: 46131/19 - Reforma e adequação do Hospital Alarico Pacheco em Timon
2019NL002049 20/05/2019 0,00 123.866,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 19ª MEDIÇÃO CT. 065/14 PROCESSO: 95856/19 - REFORMA DO HOSPITAL ALARICO PACHECO EM TIMON
2019NL003110 24/06/2019 0,00 187.672,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 20ª MEDIÇÃO CT. 065/14 PROCESSO: 125498/19 - HOSPITAL DE TIMON
2019NL004576 02/08/2019 0,00 237.887,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 21ª medição ct. 065/14 processo: 145032/19 - Reforma e adequação do Hospital Alarico Pacheco em Timon MA.
2019NL005096 20/08/2019 0,00 80.734,36 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 22ª MEDIÇÃO CT. 65/14 PROCESSO 193588/19 - REFORMA DO HOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO
2019NL008584 29/11/2019 0,00 163.127,27 0,00
PAGAMENTO
2019PP001149 27/05/2019 0,00 0,00 11.890,40
PAGAMENTO
2019PP001151 27/05/2019 0,00 0,00 4.335,31
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB017642 29/05/2019 0,00 0,00 314.352,84
PAGAMENTO
2019PP001898 17/07/2019 0,00 0,00 6.568,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB028766 18/07/2019 0,00 0,00 181.103,97
PAGAMENTO
2019PP002199 13/08/2019 0,00 0,00 8.326,05
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034540 14/08/2019 0,00 0,00 229.561,27
PAGAMENTO
2019PP002719 29/08/2019 0,00 0,00 2.825,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038797 30/08/2019 0,00 0,00 77.908,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067997 16/12/2019 0,00 0,00 163.127,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,