CPF/CNPJ:
08369786000120
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
000666
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
292017/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0314000000
complemento do empenho do ct.009/19 - construção do nucelo de educação de ensino médio em Santa Luzia/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001672 | 21/10/2019 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.009/19 - construção do nucelo de educação de ensino médio em Santa Luzia/MA.
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2019NE001672 | 21/10/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª MEDIÇÃO CT. 009/19 PROCESSO: 161278/19 NÚCLEO DE ENSINO MÉDIO EM SANTA LUZIA
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2019NL007118 | 22/10/2019 | 0,00 | 44.788,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº 4ª MEDIÇÃO CT.009/19 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA., PROC. 226676/19
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2019NL008586 | 29/11/2019 | 0,00 | 166.760,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª MEDIÇÃO CT. 009/19 PROCESSO: 254160/19 - NÚCLEO DE ENSINO MÉDIO EM SANTA LUZIA
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2019NL009516 | 17/12/2019 | 0,00 | 288.450,58 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053540 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.788,53 |
PAGAMENTO
|
2019PP004448 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.171,85 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004449 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.169,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065505 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 153.420,02 |
PAGAMENTO
|
2019PP004823 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.487,29 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004824 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.221,49 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071714 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 255.741,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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