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NOTA DE EMPENHO 2019NE001750

Favorecido

CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA.
R$ 579.802,62
 

CPF/CNPJ:

06118323000160

Emissão:

30/10/2019

Plano Interno:

001210

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Reforma e Ampliação de Imóveis

Processo:

206428/18

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Construção e Melhoramento de Prédios Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001750 30/10/2019 579.802,62 579.802,62 579.802,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
2019NE001750 30/10/2019 579.802,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ª MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO 177617/19 - IEMA CURURUPU
2019NL007432 31/10/2019 0,00 234.073,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 7ª MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO 177617/19 - IEMA CURURUPU
2019NL007448 31/10/2019 0,00 234.073,12 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO RETENÇÃO INSS
2019NL007447 31/10/2019 0,00 -234.073,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª MEDIÇÃO CT. 015/5 PROCESSO: 87466/19 - MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DA MULHER
2019NL007733 08/11/2019 0,00 88.024,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª MEDIÇÃO CT. 015/15 - PROCESSO 177596/19 - PINTURA GERAL DO PRÉDIO IEMA CURURUPU
2019NL007731 08/11/2019 0,00 76.129,95 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO: 155893/19 - MANUTENÇÃO COM PINTURA GERAL DO PRÉDIO IEMA CURURUPU
2019NL007732 08/11/2019 0,00 75.155,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO 199237/19 - SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E LIMPEZA NA AREA DO BAIRRO SÃO S. FRANCISCO
2019NL008335 26/11/2019 0,00 16.961,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO: 253714/19 - REFORMA DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA DA PLAM CENTRO SÃO LUIS
2019NL009137 10/12/2019 0,00 89.458,24 0,00
PAGAMENTO
2019PP003681 31/10/2019 0,00 0,00 15.448,82
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP003682 31/10/2019 0,00 0,00 7.022,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054661 01/11/2019 0,00 0,00 211.602,11
PAGAMENTO
2019PP004149 28/11/2019 0,00 0,00 5.809,62
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004150 28/11/2019 0,00 0,00 2.640,74
PAGAMENTO
2019PP004152 28/11/2019 0,00 0,00 1.119,42
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004153 28/11/2019 0,00 0,00 508,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062833 29/11/2019 0,00 0,00 94.907,06
PAGAMENTO
2019PP004205 29/11/2019 0,00 0,00 4.960,27
PAGAMENTO
2019PP004202 29/11/2019 0,00 0,00 3.349,71
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004201 29/11/2019 0,00 0,00 2.283,90
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004206 29/11/2019 0,00 0,00 2.254,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063158 02/12/2019 0,00 0,00 138.437,04
PAGAMENTO
2019PP004636 16/12/2019 0,00 0,00 7.809,58
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004637 16/12/2019 0,00 0,00 3.549,81
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB068355 17/12/2019 0,00 0,00 78.098,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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