CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
11/09/2019
Plano Interno:
001210
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
206426/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001326 | 11/09/2019 | 654.252,98 | 654.252,98 | 654.252,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do MA.
|
2019NE001326 | 11/09/2019 | 654.258,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação do saldo da ne do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
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2019NE002252 | 22/11/2019 | -5,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO 135582/19 - SERVIÇOS DE ACESSO A CONSTRUÇÃO IEMA CURURUPU.
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2019NL005844 | 11/09/2019 | 0,00 | 345.729,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª MEDIÇÃO CT. 015/15 - PROCESSO: 146505/19 - SERVIÇOS DE ACESSO AO PRÉDIO IEMA CURURUPU
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2019NL005915 | 12/09/2019 | 0,00 | 308.523,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2019PP002928 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.818,14 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041842 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 322.911,36 |
PAGAMENTO
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2019PP003049 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.117,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044821 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 285.406,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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