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NOTA DE EMPENHO 2019NE001326

Favorecido

CONSTRUTORA PENIEL IND. E COM. LTDA.
R$ 654.252,98
 

CPF/CNPJ:

06118323000160

Emissão:

11/09/2019

Plano Interno:

001210

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Reforma e Ampliação de Imóveis

Processo:

206426/18

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Construção e Melhoramento de Prédios Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001326 11/09/2019 654.252,98 654.252,98 654.252,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do MA.
2019NE001326 11/09/2019 654.258,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação do saldo da ne do ct.015/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
2019NE002252 22/11/2019 -5,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ª MEDIÇÃO CT. 015/15 PROCESSO 135582/19 - SERVIÇOS DE ACESSO A CONSTRUÇÃO IEMA CURURUPU.
2019NL005844 11/09/2019 0,00 345.729,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª MEDIÇÃO CT. 015/15 - PROCESSO: 146505/19 - SERVIÇOS DE ACESSO AO PRÉDIO IEMA CURURUPU
2019NL005915 12/09/2019 0,00 308.523,48 0,00
PAGAMENTO
2019PP002928 11/09/2019 0,00 0,00 22.818,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041842 12/09/2019 0,00 0,00 322.911,36
PAGAMENTO
2019PP003049 23/09/2019 0,00 0,00 23.117,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044821 24/09/2019 0,00 0,00 285.406,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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