CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
7033/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Contratação de empresa especializada em serviço de planejamento, organização, coordenação, execução e acompanhamento de eventos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000476 | 13/03/2019 | 46.276,20 | 46.276,20 | 46.276,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada em serviço de planejamento, organização, coordenação, execução e acompanhamento de eventos
|
2019NE000476 | 13/03/2019 | 49.427,20 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013930 | 31/12/2019 | -3.151,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR 20-19/N.F. 443/JUN-19/PROC. 142721-19
|
2019NL029045 | 18/11/2019 | 0,00 | 46.276,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 20-19/N.F. 443/JUN-19/PROC. 147271-19
|
2019NL029033 | 18/11/2019 | 0,00 | 46.276,20 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL029044 | 18/11/2019 | 0,00 | -46.276,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP016209 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.313,81 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065879 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.962,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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