Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE003066

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU
R$ 151.856,25
 

CPF/CNPJ:

11354569000171

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003066 14/03/2019 151.856,25 151.856,25 151.856,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NE003066 14/03/2019 50.619,75 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NE003229 17/04/2019 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU REF.MES DE MARCO/2019
2019NE003077 03/05/2019 50.618,75 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
2019NE004140 10/06/2019 50.618,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
2019NE004170 10/06/2019 -50.618,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013973 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NL006690 14/03/2019 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO
2019NL007000 17/04/2019 0,00 50.618,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NL006631 03/05/2019 0,00 50.618,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047887 14/03/2019 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012647 17/04/2019 0,00 0,00 50.618,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012117 08/05/2019 0,00 0,00 50.618,75
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL022126 08/05/2019 0,00 0,00 -50.618,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012066 09/05/2019 0,00 0,00 50.618,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,