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NOTA DE EMPENHO 2019NE003063

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE COROATA
R$ 389.775,75
 

CPF/CNPJ:

10767573000107

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003063 14/03/2019 389.775,75 389.775,75 389.775,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NE003063 14/03/2019 129.926,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NE003226 17/04/2019 129.925,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU REF.MES DE MARCO/2019
2019NE003075 03/05/2019 129.925,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
2019NE004136 10/06/2019 129.925,25 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
2019NE004166 10/06/2019 -129.925,25 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013976 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NL006687 14/03/2019 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZACAO SAMU REF.MES DE FEVEREIRO/19
2019NL006997 17/04/2019 0,00 129.925,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019
2019NL006628 03/05/2019 0,00 129.925,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047887 14/03/2019 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012647 17/04/2019 0,00 0,00 129.925,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012117 08/05/2019 0,00 0,00 129.925,25
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL022123 08/05/2019 0,00 0,00 -129.925,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012066 09/05/2019 0,00 0,00 129.925,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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