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NOTA DE EMPENHO 2019NE002899

Favorecido

FMS-TUNTUM
R$ 403.454,04
 

CPF/CNPJ:

10476850000114

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002899 14/03/2019 403.454,04 403.454,04 403.454,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NE002899 14/03/2019 134.485,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NE003248 17/04/2019 134.484,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MÉS DE MARCO/2019
2019NE003032 03/05/2019 134.484,68 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013982 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NL022157 14/03/2019 0,00 134.484,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NL006179 14/03/2019 0,00 134.483,68 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para corrreção de valor
2019NL022155 14/03/2019 0,00 -134.483,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NL007025 17/04/2019 0,00 134.484,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SAMU MES DE MARCO/2019
2019NL006652 03/05/2019 0,00 134.484,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047897 14/03/2019 0,00 0,00 134.484,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012650 17/04/2019 0,00 0,00 134.484,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012120 08/05/2019 0,00 0,00 134.483,68
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL022146 08/05/2019 0,00 0,00 -134.483,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012081 09/05/2019 0,00 0,00 134.484,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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