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NOTA DE EMPENHO 2019NE002861

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA
R$ 139.912,50
 

CPF/CNPJ:

10452044000106

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002861 14/03/2019 139.912,50 139.912,50 139.912,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NE002861 14/03/2019 46.638,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVERREIRO/2019
2019NE003217 17/04/2019 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MÉS DE MARCO/2019
2019NE003000 03/05/2019 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES DE ABRIL 2019 PROC.28146/19
2019NE004126 10/06/2019 46.637,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE MUNDANÇA NA NATUREZA DA DESPESA
2019NE004156 10/06/2019 -46.637,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE014148 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NL006132 14/03/2019 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularizacao samu mes de fevereiro/19
2019NL006985 17/04/2019 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NL006614 03/05/2019 0,00 46.637,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047887 14/03/2019 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012644 17/04/2019 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012117 08/05/2019 0,00 0,00 46.637,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL022115 08/05/2019 0,00 0,00 -46.637,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012005 09/05/2019 0,00 0,00 46.637,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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