CPF/CNPJ:
09032576000105
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
126148/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
empenho para serviços de manutenção corretiva em rede de telefonia interna,conforme contrato n. 232/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000453 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para serviços de manutenção corretiva em rede de telefonia interna,conforme contrato n. 232/2018
|
2019NE000453 | 12/03/2019 | 57.847,17 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE VALOR
|
2019NE001217 | 12/03/2019 | -21.874,98 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial da NE 453/19 referente aos serviços de manutenção corretiva em rede de telefonia interna, conforme contrato 232-18
|
2019NE001139 | 12/03/2019 | -35.972,19 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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