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NOTA DE EMPENHO 2019NE000365

Favorecido

HC-HOSP.DAS CLIN.IGO INST.GINEC.OBST.LTDA
R$ 292.975,20
 

CPF/CNPJ:

07354277000161

Emissão:

11/03/2019

Plano Interno:

000893

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

218212/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

prestação de serviços de terapia intensiva 20 (vinte) leitos adulto e infantil no município de imperatriz para atendimento das regiões de imperatriz, Açailândia, balsas e barra do corda,conforme contrato n.44/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000365 11/03/2019 292.975,20 292.975,20 292.975,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: prestação de serviços de terapia intensiva 20 (vinte) leitos adulto e infantil no município de imperatriz para atendimento das regiões de imperatriz, Açailândia, balsas e barra do corda,conforme contrato n.44/2018.
2019NE000365 11/03/2019 292.975,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct 44-2018/ nf 55/ jan-2019/. proc. 36352/2019
2019NL002437 03/04/2019 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: prestação de serviços de terapia intensiva 20 (vinte) leitos adulto e infantil no município de imperatriz para atendimento das regiões de imperatriz,a
2019NL007681 15/05/2019 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº- 44/18 / NF Nº 171/MARÇO/19, PROCESSO Nº 98079/19
2019NL008617 24/05/2019 0,00 97.658,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005132 04/04/2019 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014600 17/05/2019 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016860 29/05/2019 0,00 0,00 97.658,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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