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NOTA DE EMPENHO 2019NE001201

Favorecido

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA
R$ 354.395,82
 

CPF/CNPJ:

06097687000101

Emissão:

28/03/2019

Plano Interno:

000893

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

234500/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Prestaçao de serviço especializado em nefrologia e serviços de apoio diagnostico terapêutico na região de caxias, conforme contrato 315/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Prestação de serviço especializado em nefrologia e serviços de apoio diagnostico terapeutico na região de caxias, conforme contratro 315/2017
2019NE002060 28/03/2019 119.999,88 0,00 0,00
TOTAIS 2019NE001201 28/03/2019 354.395,82 354.395,82 354.395,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestaçao de serviço especializado em nefrologia e serviços de apoio diagnostico terapêutico na região de caxias, conforme contrato 315/2017
2019NE001201 28/03/2019 119.999,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA/CT 315-17/SERV. ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA E APOIO DIAGNOSTICO TEREPEUTICO
2019NE008998 27/09/2019 34.396,14 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA CT 315/17; SERV. ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA E APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO
2019NE010709 11/11/2019 39.999,96 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ªTA/CT 315-17/SERV. ESPECIALIZASO EM NEFROLOGIA E APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
2019NE010646 11/11/2019 39.999,96 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ªTA/CT 315-17/SERV. ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA E APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
2019NE010661 11/11/2019 33.999,96 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELMENTO PARA AJUSTE DE ORÇAMENTARIO
2019NE010659 11/11/2019 -33.999,96 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE010662 11/11/2019 -39.999,96 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 315-17/SERV. ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA E APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
2019NE012763 12/12/2019 39.999,96 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 315/2017; SERV. ESPECIALIZADO EM NEFROLOGIA E APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO
2019NE013164 24/12/2019 36.739,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR REFORÇO NO EMPENHO INCORRETO
2019NE013227 24/12/2019 -36.739,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestaçao de serviço especializado em nefrologia e serviços de apoio diagnostico terapêutico na região de caxias, conforme contrato 315/2017
2019NL002514 03/04/2019 0,00 39.999,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 315-17/1º ta/n.f. 9556/fev-19/proc. 74454-19
2019NL004092 22/04/2019 0,00 34.396,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº- 315/17, 1º T.A. MARÇO/19 NF Nº 9701 , PROCESSO Nº 96727/19
2019NL008555 23/05/2019 0,00 39.999,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 315/17; abr/19; NF 9831, PROC. 120719/2019
2019NL013635 10/07/2019 0,00 39.999,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 315/2017; NF 10018; mai/19; 147791/19
2019NL016451 08/08/2019 0,00 39.999,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 315/17 1º T.A JUN/19, 8ª PARC. PROC. Nº 171368/19
2019NL018736 03/09/2019 0,00 39.999,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 315-17/1ºTA/N.F. 10343/JUL-19/9ª PARC/PROC. 195685-19
2019NL021405 27/09/2019 0,00 39.999,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA CT.315/17 AGOS/19 NFISCAL 10509 10ª PARC.PROC.220015/19
2019NL026107 19/11/2019 0,00 39.999,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 315-17/1ºTA/N.F. 10681/PARC. 11ª/SET-19/PROC. 248662-19
2019NL030104 16/12/2019 0,00 39.999,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005168 05/04/2019 0,00 0,00 39.999,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008842 24/04/2019 0,00 0,00 34.396,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016807 24/05/2019 0,00 0,00 39.999,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027250 11/07/2019 0,00 0,00 39.999,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033419 09/08/2019 0,00 0,00 39.999,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039662 04/09/2019 0,00 0,00 39.999,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046339 07/10/2019 0,00 0,00 39.999,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060077 20/11/2019 0,00 0,00 39.999,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB068666 18/12/2019 0,00 0,00 39.999,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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