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NOTA DE EMPENHO 2019NE000607

Favorecido

AIRES TURISMO LTDA
R$ 153.329,70
 

CPF/CNPJ:

06064175000149

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

238704/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

3ta 312/2016 ref. a prest. de serviços de agenciamento de viagens

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000607 14/03/2019 153.329,70 152.241,26 125.553,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ta 312/2016 ref. a prest. de serviços de agenciamento de viagens
2019NE000607 14/03/2019 274.998,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013768 30/12/2019 -121.668,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 312-16/3º TA/fat. 169783/janeiro-19/proc. 28560-19
2019NL004063 22/04/2019 0,00 9.781,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º t.a. ao contrato nº 312/2016 mês de fevereiro de 2019, parcela nº 02, processo nº 48279/2019
2019NL006184 06/05/2019 0,00 5.316,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 312/16; Fat. 172235; mar/19; proc. 72109/19
2019NL008363 22/05/2019 0,00 8.573,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA CT 312/16; fat. 172233; mar/19; proc. 72129/19
2019NL009474 05/06/2019 0,00 2.773,90 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO NUMERO NE ERRADA
2019NL009509 05/06/2019 0,00 -2.773,90 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 312/16 3º T.A. MAIO/19 5ª PARC., PROC. Nº 133089/19
2019NL016820 14/08/2019 0,00 20.036,09 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 312-16/3º TA/JUN-19/PARC. 06/PROC. 154316-19
2019NL021403 27/09/2019 0,00 26.268,58 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 312-16/3ºTA/N.F. 178771/AGO-19/PROC. 209259-19
2019NL023429 23/10/2019 0,00 16.441,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 312/2016; SET/19; FAT. 180395; 226778/2019
2019NL026834 24/10/2019 0,00 32.463,99 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DATA INCORRETA
2019NL026840 24/10/2019 0,00 -32.463,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ta 312/2016 ref. a prest. de serviços de agenciamento de viagens
2019NL025555 13/11/2019 0,00 6.671,08 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 312/2016; SET/19; FAT. 180395; 226778/2019
2019NL026845 25/11/2019 0,00 32.463,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA CTR Nº 312/16 COMPETENCIA OUT/19 PROC. 254243/19
2019NL032082 30/12/2019 0,00 14.088,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 196/2016; FAT. 183757; NOV/19; 282875/2019
2019NL032158 31/12/2019 0,00 12.600,22 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 196/2016; FAT. 183757; NOV/19; 282875/2019
2019NL032162 31/12/2019 0,00 12.600,22 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DESCRIÇÃO
2019NL032160 31/12/2019 0,00 -12.600,22 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008833 24/04/2019 0,00 0,00 9.781,56
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011639 08/05/2019 0,00 0,00 5.316,73
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016162 24/05/2019 0,00 0,00 8.573,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034609 15/08/2019 0,00 0,00 20.036,09
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046322 01/10/2019 0,00 0,00 26.268,58
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052895 25/10/2019 0,00 0,00 16.441,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058272 15/11/2019 0,00 0,00 6.671,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061692 26/11/2019 0,00 0,00 32.463,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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