CPF/CNPJ:
06064175000149
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
238704/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3ta 312/2016 ref. a prest. de serviços de agenciamento de viagens
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000607 | 14/03/2019 | 153.329,70 | 152.241,26 | 125.553,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ta 312/2016 ref. a prest. de serviços de agenciamento de viagens
|
2019NE000607 | 14/03/2019 | 274.998,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE013768 | 30/12/2019 | -121.668,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 312-16/3º TA/fat. 169783/janeiro-19/proc. 28560-19
|
2019NL004063 | 22/04/2019 | 0,00 | 9.781,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º t.a. ao contrato nº 312/2016 mês de fevereiro de 2019, parcela nº 02, processo nº 48279/2019
|
2019NL006184 | 06/05/2019 | 0,00 | 5.316,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 312/16; Fat. 172235; mar/19; proc. 72109/19
|
2019NL008363 | 22/05/2019 | 0,00 | 8.573,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA CT 312/16; fat. 172233; mar/19; proc. 72129/19
|
2019NL009474 | 05/06/2019 | 0,00 | 2.773,90 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO NUMERO NE ERRADA
|
2019NL009509 | 05/06/2019 | 0,00 | -2.773,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 312/16 3º T.A. MAIO/19 5ª PARC., PROC. Nº 133089/19
|
2019NL016820 | 14/08/2019 | 0,00 | 20.036,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 312-16/3º TA/JUN-19/PARC. 06/PROC. 154316-19
|
2019NL021403 | 27/09/2019 | 0,00 | 26.268,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 312-16/3ºTA/N.F. 178771/AGO-19/PROC. 209259-19
|
2019NL023429 | 23/10/2019 | 0,00 | 16.441,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 312/2016; SET/19; FAT. 180395; 226778/2019
|
2019NL026834 | 24/10/2019 | 0,00 | 32.463,99 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DATA INCORRETA
|
2019NL026840 | 24/10/2019 | 0,00 | -32.463,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ta 312/2016 ref. a prest. de serviços de agenciamento de viagens
|
2019NL025555 | 13/11/2019 | 0,00 | 6.671,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 312/2016; SET/19; FAT. 180395; 226778/2019
|
2019NL026845 | 25/11/2019 | 0,00 | 32.463,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA CTR Nº 312/16 COMPETENCIA OUT/19 PROC. 254243/19
|
2019NL032082 | 30/12/2019 | 0,00 | 14.088,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 196/2016; FAT. 183757; NOV/19; 282875/2019
|
2019NL032158 | 31/12/2019 | 0,00 | 12.600,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 196/2016; FAT. 183757; NOV/19; 282875/2019
|
2019NL032162 | 31/12/2019 | 0,00 | 12.600,22 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DESCRIÇÃO
|
2019NL032160 | 31/12/2019 | 0,00 | -12.600,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008833 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.781,56 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011639 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.316,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016162 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.573,32 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034609 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.036,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046322 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.268,58 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052895 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.441,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058272 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.671,08 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061692 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.463,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,