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NOTA DE EMPENHO 2019NE002880

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ
R$ 719.743,05
 

CPF/CNPJ:

00939023000166

Emissão:

14/03/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002880 14/03/2019 719.743,05 719.743,05 719.743,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NE002880 14/03/2019 239.915,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU MES DE FEVEREIRO/2019
2019NE003230 17/04/2019 239.914,35 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO SAMU MÉS DE MARCO/2019
2019NE003015 03/05/2019 239.914,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013998 31/12/2019 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NL006156 14/03/2019 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU MES FEV/19
2019NL007002 17/04/2019 0,00 239.914,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019
2019NL006632 03/05/2019 0,00 239.914,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047887 14/03/2019 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012647 17/04/2019 0,00 0,00 239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012117 08/05/2019 0,00 0,00 239.914,35
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL022127 08/05/2019 0,00 0,00 -239.914,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012066 09/05/2019 0,00 0,00 239.914,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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