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NOTA DE EMPENHO 2019NE000997

Favorecido

JOSE RONALDO COSTA F DE SOUSA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00027252922391

Emissão:

25/03/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

49297/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ALTO ALEGRE /CAROLINA/F.NOVA MARANHÃO /N.COLINAS/RIACHÃO S.PEDRO DOS CRENTES NO PERIODO 18 A 22-03-2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000997 25/03/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ALTO ALEGRE /CAROLINA/F.NOVA MARANHÃO /N.COLINAS/RIACHÃO S.PEDRO DOS CRENTES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
2019NE000997 25/03/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ALTO ALEGRE /CAROLINA/F.NOVA MARANHÃO /N.COLINAS/RIACHÃO S.PEDRO DOS CRENTES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
2019NL001474 25/03/2019 0,00 598,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ALTO ALEGRE /CAROLINA/F.NOVA MARANHÃO /N.COLINAS/RIACHÃO S.PEDRO DOS CRENTES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
2019NL001524 25/03/2019 0,00 598,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO DA CE ESTAR COM ABSERVACAO ERRADA
2019NL001494 25/03/2019 0,00 -598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB003368 28/03/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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