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NOTA DE EMPENHO 2019NE001269

Favorecido

JOEL CARVALHO
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

00026838834391

Emissão:

29/03/2019

Plano Interno:

000804

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

55422/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

DIARIA, 5,5 Cinco diaria (s) e meia (s) destino: tuntum conforme RD Nº 130

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001269 29/03/2019 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA, 5,5 Cinco diaria (s) e meia (s) destino: tuntum conforme RD Nº 130
2019NE001269 29/03/2019 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA, 5,5 Cinco diaria (s) e meia (s) destino: tuntum conforme RD Nº 130
2019NL001982 29/03/2019 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB004120 02/04/2019 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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