Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002190

Favorecido

EDMILSON DE SOUSA LIMA
R$ 42.000,00
 

CPF/CNPJ:

00012836168315

Emissão:

12/03/2019

Plano Interno:

000796

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Locação de imóveis

Processo:

121554/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Locação de imovel , conforme contrato 148-2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002190 12/03/2019 42.000,00 42.000,00 42.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Locação de imovel , conforme contrato 148-2016
2019NE002190 12/03/2019 42.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct nº 148/2016/1º t.a. mês de janeiro/2019 28ª parcela, processo nº 5832/2019
2019NL007211 10/05/2019 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 148-16/RECIBO/FEV-19/PROC. 36125-19
2019NL008544 23/05/2019 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 148/2016; mar/2019; proc. nº 39863/2019
2019NL010812 18/06/2019 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 148-16/1ºTA/RECIBO/ABR-19/PROC. 73832-19
2019NL015896 01/08/2019 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 148/16; MAI/19; 98843/19
2019NL018647 02/09/2019 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 148/2016; JUN/19; PROC. 121119/19
2019NL022434 10/10/2019 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 148/2016; JUL/2019; 142853/2019
2019NL026200 20/11/2019 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 148/2016; AGO/2019; 195641/2019
2019NL026201 20/11/2019 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 148/2016; 01-12/09/19; 219398/2019
2019NL026252 21/11/2019 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO
2019PP004619 10/05/2019 0,00 0,00 505,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012916 13/05/2019 0,00 0,00 4.494,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP005560 23/05/2019 0,00 0,00 505,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016707 24/05/2019 0,00 0,00 4.494,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006857 18/06/2019 0,00 0,00 505,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023000 20/06/2019 0,00 0,00 4.494,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP009655 01/08/2019 0,00 0,00 505,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031957 02/08/2019 0,00 0,00 4.494,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP011030 02/09/2019 0,00 0,00 505,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039419 03/09/2019 0,00 0,00 4.494,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP012893 10/10/2019 0,00 0,00 505,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049168 11/10/2019 0,00 0,00 4.494,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP016078 05/12/2019 0,00 0,00 505,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065046 06/12/2019 0,00 0,00 4.494,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP016442 11/12/2019 0,00 0,00 505,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066809 13/12/2019 0,00 0,00 4.494,36
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP017200 27/12/2019 0,00 0,00 7,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073387 31/12/2019 0,00 0,00 1.992,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,