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NOTA DE EMPENHO 2019NE003789

Favorecido

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
R$ 40.387,68
 

CPF/CNPJ:

00394494011928

Emissão:

04/12/2019

Plano Interno:

000732

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro

Processo:

240366/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 PROCESSO 240366/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003789 04/12/2019 40.387,68 40.387,68 40.387,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019 PROCESSO 240366/2019
2019NE003789 04/12/2019 40.387,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019
2019NL012283 04/12/2019 0,00 20.193,84 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE GRUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DO ÔNUS DA RENUMERAÇÃO DO SERVIDOR CEDIDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 PROCESSO 24
2019NL012284 04/12/2019 0,00 20.193,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065385 09/12/2019 0,00 0,00 20.193,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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