CPF/CNPJ:
00070199809372
Emissão:
09/12/2019
Plano Interno:
000737
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
266167/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL E RESOLVER PENDENCIA DE PROCESSOS EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2019 PROCESSO 266167/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE003817 | 09/12/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL E RESOLVER PENDENCIA DE PROCESSOS EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2019 PROCESSO 266167/2019
|
2019NE003817 | 09/12/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL E RESOLVER PENDENCIA DE PROCESSOS EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2019 PROCESSO 26
|
2019NL012436 | 09/12/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066964 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,