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NOTA DE EMPENHO 2019NE002234

Favorecido

PAULO ROBERTO DE A HERTEL
R$ 1.262,60
 

CPF/CNPJ:

00001673179703

Emissão:

24/07/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

148582/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DO ÓRGÃO EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 01 A 10/08/2019 , PROCESSO 148582/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002234 24/07/2019 1.262,60 1.262,60 1.262,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DO ÓRGÃO EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 01 A 10/08/2019 , PROCESSO 148582/2019
2019NE002234 24/07/2019 1.262,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DO ÓRGÃO EM IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 01 A 10/08/2019 , PROCESSO 148582/2019
2019NL006948 24/07/2019 0,00 1.262,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB030027 29/07/2019 0,00 0,00 1.262,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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