Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001998

Favorecido

ARNALDO GOMES DE SOUSA
R$ 404,40
 

CPF/CNPJ:

00001487332394

Emissão:

27/06/2019

Plano Interno:

000739

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

133789/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCAREM PARA SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2019 PROCESSO 133789/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001998 27/06/2019 404,40 404,40 404,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCAREM PARA SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2019 PROCESSO 133789/2019
2019NE001998 27/06/2019 404,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES SE DESLOCAREM PARA SÃO LUÍS A SERVIÇO DA CIRETRAN NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2019 PROCESSO 133789/2019
2019NL005865 27/06/2019 0,00 404,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024674 01/07/2019 0,00 0,00 404,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,