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NOTA DE EMPENHO 2019NE000017

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

000694

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

258459/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 1.669,54 DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000017 22/11/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 1.669,54 DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
2019NE000017 22/11/2019 1.669,54 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 1.669,54 DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
2019NE000027 20/12/2019 -1.669,54 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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