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NOTA DE EMPENHO 2019NE000024

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 1.624,93
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/09/2019

Plano Interno:

000694

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0198455/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000024 10/09/2019 1.624,93 1.624,93 1.624,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2019NE000024 10/09/2019 1.624,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
2019NL000037 12/09/2019 0,00 1.624,93 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059348 19/11/2019 0,00 0,00 1.624,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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