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NOTA DE EMPENHO 2019NE000011

Favorecido

J L B PEREIRA COMERCIO E SERVICO - ME
R$ 1.023,86
 

CPF/CNPJ:

26314540000133

Emissão:

28/02/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

0094106/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de material de limpeza para o 7° bbm refente ao contrato n-3/2019/7 BBM referente ao mês de maio de 2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000011 28/02/2019 1.023,86 1.023,86 1.023,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de material de limpeza para o 7° bbm refente ao contrato n-3/2019/7 BBM referente ao mês de maio de 2019
2019NE000011 28/02/2019 1.023,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de material de limpeza para o 7° bbm refente ao contrato n-3/2019/7 BBM referente ao mês de maio de 2019
2019NL000018 16/05/2019 0,00 1.023,86 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016957 27/05/2019 0,00 0,00 1.023,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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