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NOTA DE EMPENHO 2019NE000063

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 2.821,98
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

10/12/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

258503/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FROTA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 / 7BBM/TIMON

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000063 10/12/2019 2.821,98 2.821,98 2.821,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FROTA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 / 7BBM/TIMON
2019NE000063 10/12/2019 2.821,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FROTA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 / 7BBM/TIMON
2019NL000087 18/12/2019 0,00 2.821,98 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072203 26/12/2019 0,00 0,00 2.821,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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