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NOTA DE EMPENHO 2019NE000024

Favorecido

RAIMUNDA VIEIRA RESTAURANTES
R$ 4.992,00
 

CPF/CNPJ:

22396843000191

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

0233493/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA, MÊS DE SETEMBRO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000024 21/11/2019 4.992,00 4.992,00 4.992,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA, MÊS DE SETEMBRO.
2019NE000024 21/11/2019 4.992,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 11° BBM/CBMMA, MÊS DE SETEMBRO.
2019NL000067 21/11/2019 0,00 4.992,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062353 28/11/2019 0,00 0,00 4.992,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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