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NOTA DE EMPENHO 2019NE000021

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 6.001,98
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

06/11/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0244602/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO 11° BBM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000021 06/11/2019 6.001,98 6.001,98 6.001,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO 11° BBM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
2019NE000021 06/11/2019 6.001,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO 11° BBM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
2019NL000059 06/11/2019 0,00 6.001,98 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060234 22/11/2019 0,00 0,00 6.001,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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