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NOTA DE EMPENHO 2019NE000005

Favorecido

GOERING JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
R$ 2.700,00
 

CPF/CNPJ:

00039112586404

Emissão:

10/04/2019

Plano Interno:

000701

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Processo:

39145/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TUTOR DA DISCIPLINA USO DIFERENCIADO DA FORÇA DO CURSO CEFC PM 2019 EAD I FASE A DISTÂNCIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000005 10/04/2019 2.700,00 2.700,00 2.700,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TUTOR DA DISCIPLINA USO DIFERENCIADO DA FORÇA DO CURSO CEFC PM 2019 EAD I FASE A DISTÂNCIA.
2019NE000005 10/04/2019 2.700,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TUTOR DA DISCIPLINA USO DIFERENCIADO DA FORÇA DO CURSO CEFC PM 2019 EAD I FASE A DISTÂNCIA.
2019NL000005 16/04/2019 0,00 2.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TUTOR DA DISCIPLINA USO DIFERENCIADO DA FORÇA DO CURSO CEFC PM 2019 EAD I FASE A DISTÂNCIA.
2019NL000015 16/04/2019 0,00 2.700,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A RETENÇÃO DE ISS DE FORMA INCORRETA
2019NL000014 16/04/2019 0,00 -2.700,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000010 06/06/2019 0,00 0,00 59,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021991 14/06/2019 0,00 0,00 2.640,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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