Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000017

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 2.394,78
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

28/06/2019

Plano Interno:

000700

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0113517/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO REF GERENCIAMENTO E ADM DE CARTOES PARA A FROTA DO 14BPM. REF MÊS DE ABRIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000017 28/06/2019 2.394,78 2.394,78 2.394,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF GERENCIAMENTO E ADM DE CARTOES PARA A FROTA DO 14BPM. REF MÊS DE ABRIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
2019NE000017 28/06/2019 2.394,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF GERENCIAMENTO E ADM DE CARTOES PARA A FROTA DO 14BPM. REF MÊS DE ABRIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.
2019NL000043 28/06/2019 0,00 2.394,78 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027732 15/07/2019 0,00 0,00 2.394,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,