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NOTA DE EMPENHO 2019NE000100

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 6.217,71
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/10/2019

Plano Interno:

000700

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

0059567/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PRÉ EMPENHO DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 1002/2019 - SEÇ. ADM - CPA-I/3, DATADO DE 11 DE OUTUBRO DE 2019 E OFÍCIO N° 252/2019 - DF PMMA, DATADO DE 03 DE SETEMBRO DE 2019, COM ANEXOS: RELATÓRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OFÍCIO N ° 125/2019 - DF PMMA DE 27/05/2019 E SEUS ANEXOS, OFÍCIO Nº 790/2019 - GCG DE 31/05/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000100 22/10/2019 6.217,71 6.217,71 6.217,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRÉ EMPENHO DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 1002/2019 - SEÇ. ADM - CPA-I/3, DATADO DE 11 DE OUTUBRO DE 2019 E OFÍCIO N° 252/2019 - DF PMMA, DATADO DE 03 DE SETEMBRO DE 2019, COM ANEXOS: RELATÓRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, OFÍCIO N ° 125/2019 - DF PMMA DE 27/05/2019 E SEUS ANEXOS, OFÍCIO Nº 790/2019 - GCG DE 31/05/2019.
2019NE000100 22/10/2019 6.217,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRÉ EMPENHO DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 1002/2019 - SEÇ. ADM - CPA-I/
2019NL000091 22/10/2019 0,00 6.217,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060804 22/11/2019 0,00 0,00 6.217,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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