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NOTA DE EMPENHO 2019NE000003

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 15.658,63
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

25/03/2019

Plano Interno:

000700

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

58656/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

empenho referente aos serviços com fornecimento de combustiveis para a frota deste batalhão, no mes de fevereiro, conforme nota fiscal nº 30884721.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000003 25/03/2019 15.658,63 15.658,63 15.658,63
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos serviços com fornecimento de combustiveis para a frota deste batalhão, no mes de fevereiro, conforme nota fiscal nº 30884721.
2019NE000003 25/03/2019 15.658,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente aos serviços com fornecimento de combustiveis para a frota deste batalhão, no mes de fevereiro, conforme nota fiscal nº 30884721.
2019NL000003 25/03/2019 0,00 15.658,63 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB013678 17/05/2019 0,00 0,00 15.658,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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