CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
257343/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando dos abastecimentos de viaturas do 12º BPM até o dia 26/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000019 | 22/11/2019 | 28.691,98 | 28.691,98 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando dos abastecimentos de viaturas do 12º BPM até o dia 26/11/2019.
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2019NE000019 | 22/11/2019 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE PARTE DA NE 019/2019, TENDO EM VISTA QUE FOI CERTIFICADO E LIQUIDADO APENAS R$ 28.691,98.
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2019NE000028 | 18/12/2019 | -2.308,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando dos abastecimentos de viatu
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2019NL000039 | 06/12/2019 | 0,00 | 28.691,98 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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