CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
94628/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519648, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 14.206,16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12] BPM NO MÊS DE ABRIL/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000002 | 07/05/2019 | 14.206,16 | 14.206,16 | 14.206,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519648, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 14.206,16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12] BPM NO MÊS DE ABRIL/2019.
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2019NE000002 | 07/05/2019 | 14.206,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519648, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 14.206,16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E
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2019NL000009 | 07/05/2019 | 0,00 | 14.206,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013652 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.206,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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