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NOTA DE EMPENHO 2019NE000002

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 14.206,16
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

07/05/2019

Plano Interno:

000700

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

94628/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519648, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 14.206,16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12] BPM NO MÊS DE ABRIL/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000002 07/05/2019 14.206,16 14.206,16 14.206,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519648, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 14.206,16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12] BPM NO MÊS DE ABRIL/2019.
2019NE000002 07/05/2019 14.206,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519648, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 14.206,16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E
2019NL000009 07/05/2019 0,00 14.206,16 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB013652 15/05/2019 0,00 0,00 14.206,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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