Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000040

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 6.958,20
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

000700

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0258830/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO 36 BPM, EM VIANA-MA, PREVISÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000040 22/11/2019 6.958,20 6.958,20 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO 36 BPM, EM VIANA-MA, PREVISÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019.
2019NE000040 22/11/2019 11.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: diferença a ser anulada do referido empenho uma vez que a nota fiscal venho no valor inferior ao estimado
2019NE000046 17/12/2019 -4.041,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO 36 BPM, EM VIANA-MA, P
2019NL000078 03/12/2019 0,00 11.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO 36 BPM, EM VIANA-MA, P
2019NL000084 10/12/2019 0,00 6.958,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO 36 BPM, EM VIANA-MA, P
2019NL000081 10/12/2019 0,00 6.958,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR A DESPESA LIQUIDADA EM VIRTUDE DE HAVER INCOMPATIBILIDADE DE VALOR ENTRE A CERTIFICAÇÃO DA DESPESA E A DESPESA LIQUIDADA.
2019NL000082 10/12/2019 0,00 -6.958,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2019NL000080 10/12/2019 0,00 -11.000,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,