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NOTA DE EMPENHO 2019NE000019

Favorecido

C CANDIDO SOUSA DA SILVA COMERCIO - ME
R$ 1.920,00
 

CPF/CNPJ:

19954420000135

Emissão:

27/08/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gás e Outros Materiais Engarrafados

Processo:

187610/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIQUIDO DE GÁS P13 PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000019 27/08/2019 1.920,00 1.920,00 1.920,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIQUIDO DE GÁS P13 PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
2019NE000019 27/08/2019 1.920,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIQUIDO DE GÁS P13 PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
2019NL000022 27/08/2019 0,00 1.920,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041727 12/09/2019 0,00 0,00 1.920,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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