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NOTA DE EMPENHO 2019NE000032

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 11.314,21
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

16/12/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

276491/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000032 16/12/2019 11.314,21 11.314,21 11.314,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO
2019NE000032 16/12/2019 11.314,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBR
2019NL000057 16/12/2019 0,00 11.314,21 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB069503 19/12/2019 0,00 0,00 11.314,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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