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NOTA DE EMPENHO 2019NE000029

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 9.994,92
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000717

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

257676/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000029 21/11/2019 9.994,92 9.994,92 9.994,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO
2019NE000029 21/11/2019 9.994,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 08 DE SE
2019NL000046 03/12/2019 0,00 9.994,92 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067656 16/12/2019 0,00 0,00 9.994,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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