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NOTA DE EMPENHO 2019NE000028

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 2.311,17
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000706

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

257664/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 16 DE AGOSTO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000028 21/11/2019 2.311,17 2.311,17 2.311,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 16 DE AGOSTO
2019NE000028 21/11/2019 2.311,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 16 DE AGOSTO
2019NL000045 03/12/2019 0,00 2.311,17 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067656 16/12/2019 0,00 0,00 2.311,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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