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NOTA DE EMPENHO 2019NE000027

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 7.988,74
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

257647/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 10 DE AGOSTO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000027 21/11/2019 7.988,74 7.988,74 7.988,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 10 DE AGOSTO
2019NE000027 21/11/2019 7.988,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 10 DE AGOSTO
2019NL000044 03/12/2019 0,00 7.988,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067660 16/12/2019 0,00 0,00 7.988,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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