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NOTA DE EMPENHO 2019NE000017

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 2.359,80
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

27/08/2019

Plano Interno:

000706

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

187242/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 16.05 A 31.05

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000017 27/08/2019 2.359,80 2.359,80 2.359,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 16.05 A 31.05
2019NE000017 27/08/2019 2.359,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 16.05 A 31.05
2019NL000018 27/08/2019 0,00 2.359,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041727 12/09/2019 0,00 0,00 2.359,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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