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NOTA DE EMPENHO 2019NE000016

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 2.293,62
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

27/08/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

187272/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 01.07 A 16.07

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000016 27/08/2019 2.293,62 2.293,62 2.293,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 01.07 A 16.07
2019NE000016 27/08/2019 2.293,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 01.07 A 16.07
2019NL000020 27/08/2019 0,00 2.293,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041727 12/09/2019 0,00 0,00 2.293,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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